Dados do Empenho:

Número:21030004

Valor Total do Empenho:R$ 58.330,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.934,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.395,70

Dados da Liquidação:

Número:21030004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 12.077,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.932,08

Pagamento 11060115

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 12.077,00

Valor do IRRF: R$ 144,92

Valor Líquido Pago: R$ 11.932,08


Histórico:

MAIO/25