Dados do Empenho:

Número:18020004

Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.219,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.560,00

Dados da Liquidação:

Número:18020004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.219,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.096,37

Pagamento 11060117

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 10.219,00

Valor do IRRF: R$ 122,63

Valor Líquido Pago: R$ 10.096,37


Histórico:

MAIO/25