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- Pagamento Nº 11060117
Número:18020004
Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.219,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.560,00
Número:18020004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.219,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.096,37
Pagamento 11060117
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 10.219,00
Valor do IRRF: R$ 122,63
Valor Líquido Pago: R$ 10.096,37
Histórico:
MAIO/25