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- Pagamento Nº 11060126
Número:05050014
Valor Total do Empenho:R$ 2.361,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.361,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05050014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.361,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.361,96
Pagamento 11060126
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Credor: GLEISON SANTOS DA SILVA (000.742.103-60)
Valor Total: R$ 2.361,96
Valor Líquido Pago: R$ 2.361,96
Histórico:
MAIO/25