- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11060130
Número:02010940
Valor Total do Empenho:R$ 23.662,35
Valor Total Liquidado:R$ 13.145,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.516,60
Número:02010940.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15
Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95
Pagamento 11060130
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.629,15
Valor do IRRF: R$ 126,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95
Histórico:
MARÇO / 2025.