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- Pagamento Nº 11060140
Número:14040012
Valor Total do Empenho:R$ 167.960,14
Valor Total Liquidado:R$ 23.640,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.320,12
Número:14040012.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.754,34
Valor Total Liquidado:R$ 2.721,29
Pagamento 11060140
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 2.754,34
Valor do IRRF: R$ 33,05
Valor Líquido Pago: R$ 2.721,29
Histórico:
MAIO/25