- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11060142
Número:02010752
Valor Total do Empenho:R$ 83.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.175,00
Número:02010752.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.338,50
Pagamento 11060142
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 11.500,00
Valor do INSS: R$ 379,50
Valor do ISS: R$ 230,00
Valor do IRRF: R$ 552,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.338,50
Histórico:
20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF 2697