Dados do Empenho:

Número:02010751

Valor Total do Empenho:R$ 282.723,24

Valor Total Liquidado:R$ 133.663,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.059,53

Dados da Liquidação:

Número:02010751.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.996,20

Valor Total Liquidado:R$ 12.582,59

Pagamento 11060146

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 13.996,20

Valor do INSS: R$ 461,87

Valor do ISS: R$ 279,92

Valor do IRRF: R$ 671,82

Valor Líquido Pago: R$ 12.582,59


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF 2699