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- Pagamento Nº 11060146
Número:02010751
Valor Total do Empenho:R$ 282.723,24
Valor Total Liquidado:R$ 133.663,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.059,53
Número:02010751.003
Valor Total da Liquidação:R$ 13.996,20
Valor Total Liquidado:R$ 12.582,59
Pagamento 11060146
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 13.996,20
Valor do INSS: R$ 461,87
Valor do ISS: R$ 279,92
Valor do IRRF: R$ 671,82
Valor Líquido Pago: R$ 12.582,59
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF 2699