Dados do Empenho:

Número:02010751

Valor Total do Empenho:R$ 282.723,24

Valor Total Liquidado:R$ 133.663,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.059,53

Dados da Liquidação:

Número:02010751.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.497,15

Valor Total Liquidado:R$ 9.206,01

Pagamento 11060158

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 10.497,15

Valor do INSS: R$ 577,34

Valor do ISS: R$ 209,94

Valor do IRRF: R$ 503,86

Valor Líquido Pago: R$ 9.206,01


Histórico:

MARÇO/25