Dados do Empenho:

Número:21020009

Valor Total do Empenho:R$ 38.335,10

Valor Total Liquidado:R$ 2.121,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.213,40

Dados da Liquidação:

Número:21020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 947,70

Valor Total Liquidado:R$ 936,33

Pagamento 12060011

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 947,70

Valor do IRRF: R$ 11,37

Valor Líquido Pago: R$ 936,33


Histórico:

MAIO/25