Dados do Empenho:

Número:10040007

Valor Total do Empenho:R$ 5.890,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.890,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.890,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.819,32

Pagamento 12060013

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Valor Total: R$ 5.890,00

Valor do IRRF: R$ 70,68

Valor Líquido Pago: R$ 5.819,32


Histórico:

MAIO/25