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- Pagamento Nº 12060013
Número:10040007
Valor Total do Empenho:R$ 5.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.890,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10040007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.819,32
Pagamento 12060013
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)
Valor Total: R$ 5.890,00
Valor do IRRF: R$ 70,68
Valor Líquido Pago: R$ 5.819,32
Histórico:
MAIO/25