Dados do Empenho:

Número:05030076

Valor Total do Empenho:R$ 149.920,75

Valor Total Liquidado:R$ 149.920,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030076.004

Valor Total da Liquidação:R$ 32.378,85

Valor Total Liquidado:R$ 32.378,85

Pagamento 12060022

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 32.378,85

Valor Líquido Pago: R$ 32.378,85


Histórico:

MAIO/25