Dados do Empenho:

Número:15050010

Valor Total do Empenho:R$ 106.923,25

Valor Total Liquidado:R$ 106.923,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15050010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.579,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.579,00

Pagamento 12060024

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 22.579,00

Valor Líquido Pago: R$ 22.579,00


Histórico:

JUNHO/25