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- Pagamento Nº 12060041
Número:03020116
Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96
Valor Total Liquidado:R$ 3.846,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.846,48
Pagamento 12060041
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Valor Total: R$ 961,62
Valor Líquido Pago: R$ 961,62
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.