Dados do Empenho:

Número:03020120

Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64

Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.564,32

Dados da Liquidação:

Número:03020120.004

Valor Total da Liquidação:R$ 641,08

Valor Total Liquidado:R$ 641,08

Pagamento 12060046

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Valor Total: R$ 641,08

Valor Líquido Pago: R$ 641,08


Histórico:

referente ao mês de maio/2025.