Dados do Empenho:

Número:01040104

Valor Total do Empenho:R$ 922.162,04

Valor Total Liquidado:R$ 619.362,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 302.799,47

Dados da Liquidação:

Número:01040104.003

Valor Total da Liquidação:R$ 206.454,19

Valor Total Liquidado:R$ 206.454,19

Pagamento 12060068

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 206.454,19

Valor Líquido Pago: R$ 206.454,19


Histórico:

referente ao mês de junho de 2025.