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- Pagamento Nº 12060074
Número:05030029
Valor Total do Empenho:R$ 16.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030029.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.650,00
Pagamento 12060074
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total: R$ 1.650,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.650,00
Histórico:
NF 59 - ABRIL - LARA JUSTI