Dados do Empenho:

Número:05030028

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05030028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.076,96

Pagamento 12060077

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Valor Total: R$ 16.000,00

Valor do IRRF: R$ 923,04

Valor Líquido Pago: R$ 15.076,96


Histórico:

NF 107 - ABRIL - F R SOUZA