Dados do Empenho:

Número:24030011

Valor Total do Empenho:R$ 593.068,28

Valor Total Liquidado:R$ 82.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 510.468,28

Dados da Liquidação:

Número:24030011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 82.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.608,80

Pagamento 12060094

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 82.600,00

Valor do IRRF: R$ 991,20

Valor Líquido Pago: R$ 81.608,80


Histórico:

JUNHO/25