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- Pagamento Nº 12060118
Número:03020460
Valor Total do Empenho:R$ 537.633,00
Valor Total Liquidado:R$ 192.906,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 344.726,20
Número:03020460.004
Valor Total da Liquidação:R$ 40.796,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.796,00
Pagamento 12060118
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Valor Total: R$ 40.796,00
Valor Líquido Pago: R$ 40.796,00
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.