Dados do Empenho:

Número:30050010

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30050010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 570.000,00

Pagamento 12060136

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA (02.159.427/0001-62)

Valor Total: R$ 600.000,00

Valor do ISS: R$ 30.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 570.000,00


Histórico:

nf 739