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- Pagamento Nº 12060139
Número:03020335
Valor Total do Empenho:R$ 140.571,36
Valor Total Liquidado:R$ 46.536,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.034,78
Número:03020335.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.432,12
Valor Total Liquidado:R$ 10.432,12
Pagamento 12060139
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)
Valor Total: R$ 10.432,12
Valor Líquido Pago: R$ 10.432,12
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.