Dados do Empenho:

Número:03020335

Valor Total do Empenho:R$ 140.571,36

Valor Total Liquidado:R$ 46.536,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.034,78

Dados da Liquidação:

Número:03020335.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.432,12

Valor Total Liquidado:R$ 10.432,12

Pagamento 12060139

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)

Valor Total: R$ 10.432,12

Valor Líquido Pago: R$ 10.432,12


Histórico:

referente ao mês de maio/2025.