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- Pagamento Nº 12060141
Número:03020425
Valor Total do Empenho:R$ 18.649,60
Valor Total Liquidado:R$ 9.324,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.324,80
Número:03020425.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.331,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.331,20
Pagamento 12060141
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)
Valor Total: R$ 2.331,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.331,20
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.