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- Pagamento Nº 16060013
Número:10030011
Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38
Valor Total Liquidado:R$ 272.561,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.638,13
Número:10030011.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.912,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.781,55
Pagamento 16060013
Pago em: 16/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 10.912,50
Valor do IRRF: R$ 130,95
Valor Líquido Pago: R$ 10.781,55
Histórico: