Dados do Empenho:

Número:03020023

Valor Total do Empenho:R$ 959.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 916.262,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.857,50

Dados da Liquidação:

Número:03020023.005

Valor Total da Liquidação:R$ 111.513,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.174,84

Pagamento 16060039

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 111.513,00

Valor do IRRF: R$ 1.338,16

Valor Líquido Pago: R$ 110.174,84


Histórico: