Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.213,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.786,52

Dados da Liquidação:

Número:02011093.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.235,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.235,78

Pagamento 16060069

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.235,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.235,78


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL. maio/25