Dados do Empenho:

Número:02010529

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 9.785,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.103,78

Dados da Liquidação:

Número:02010529.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.577,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.577,86

Pagamento 16060076

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.577,86

Valor Líquido Pago: R$ 1.577,86


Histórico: