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- Pagamento Nº 16060076
Número:02010529
Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28
Valor Total Liquidado:R$ 9.785,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.103,78
Número:02010529.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.577,86
Valor Total Liquidado:R$ 1.577,86
Pagamento 16060076
Pago em: 16/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 1.577,86
Valor Líquido Pago: R$ 1.577,86
Histórico: