Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 8.202,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.260,66

Dados da Liquidação:

Número:02050044.003

Valor Total da Liquidação:R$ 509,85

Valor Total Liquidado:R$ 495,63

Pagamento 17060001

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 509,85

Valor do ISS: R$ 14,22

Valor Líquido Pago: R$ 495,63


Histórico:

05/2025