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- Pagamento Nº 17060027
Número:24020013
Valor Total do Empenho:R$ 10.681,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.967,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.714,20
Pagamento 17060027
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 712,08
Valor do IRRF: R$ 8,54
Valor Líquido Pago: R$ 703,54
Histórico:
Despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) envasado em botijões de 13kg, durante o mês de Maio de 2025.