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- Pagamento Nº 17060036
Número:01040080
Valor Total do Empenho:R$ 364.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 364.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040080.003
Valor Total da Liquidação:R$ 109.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.889,60
Pagamento 17060036
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11.041.333/0001-85)
Valor Total: R$ 109.200,00
Valor do IRRF: R$ 1.310,40
Valor Líquido Pago: R$ 107.889,60
Histórico:
NF 26411 - MAIO/25