Dados do Empenho:

Número:01040080

Valor Total do Empenho:R$ 364.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 364.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 127.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.871,20

Pagamento 17060038

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11.041.333/0001-85)

Valor Total: R$ 127.400,00

Valor do IRRF: R$ 1.528,80

Valor Líquido Pago: R$ 125.871,20


Histórico:

MAIO/25 - NF 26409