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- Pagamento Nº 17060038
Número:01040080
Valor Total do Empenho:R$ 364.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 364.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 127.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 125.871,20
Pagamento 17060038
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11.041.333/0001-85)
Valor Total: R$ 127.400,00
Valor do IRRF: R$ 1.528,80
Valor Líquido Pago: R$ 125.871,20
Histórico:
MAIO/25 - NF 26409