- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17060040
Número:05030040
Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40
Valor Total Liquidado:R$ 519.452,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.448,00
Número:05030040.002
Valor Total da Liquidação:R$ 54.644,50
Valor Total Liquidado:R$ 53.988,77
Pagamento 17060040
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 54.644,50
Valor do IRRF: R$ 655,73
Valor Líquido Pago: R$ 53.988,77
Histórico:
ABRIL/25