Dados do Empenho:

Número:05030040

Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40

Valor Total Liquidado:R$ 519.452,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.448,00

Dados da Liquidação:

Número:05030040.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.643,60

Pagamento 17060044

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 4.700,00

Valor do IRRF: R$ 56,40

Valor Líquido Pago: R$ 4.643,60


Histórico:

MAIO/25