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- Pagamento Nº 17060046
Número:05030022
Valor Total do Empenho:R$ 813.318,00
Valor Total Liquidado:R$ 811.160,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.158,00
Número:05030022.004
Valor Total da Liquidação:R$ 201.340,00
Valor Total Liquidado:R$ 198.923,92
Pagamento 17060046
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)
Valor Total: R$ 201.340,00
Valor do IRRF: R$ 2.416,08
Valor Líquido Pago: R$ 198.923,92
Histórico:
MARÇO/25