Dados do Empenho:

Número:17020021

Valor Total do Empenho:R$ 241.182,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.338,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.844,00

Dados da Liquidação:

Número:17020021.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.426,40

Valor Total Liquidado:R$ 23.253,93

Pagamento 17060053

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 24.426,40

Valor do IRRF: R$ 1.172,47

Valor Líquido Pago: R$ 23.253,93


Histórico:

ABRIL/25