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- Pagamento Nº 17060053
Número:17020021
Valor Total do Empenho:R$ 241.182,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.338,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.844,00
Número:17020021.003
Valor Total da Liquidação:R$ 24.426,40
Valor Total Liquidado:R$ 23.253,93
Pagamento 17060053
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 24.426,40
Valor do IRRF: R$ 1.172,47
Valor Líquido Pago: R$ 23.253,93
Histórico:
ABRIL/25