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- Pagamento Nº 17060059
Número:05030043
Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030043.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00
Pagamento 17060059
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)
Valor Total: R$ 42.000,00
Valor do IRRF: R$ 504,00
Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00
Histórico:
MAIO/25