Dados do Empenho:

Número:05030043

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00

Pagamento 17060059

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)

Valor Total: R$ 42.000,00

Valor do IRRF: R$ 504,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00


Histórico:

MAIO/25