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- Pagamento Nº 17060067
Número:02010540
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.878.800,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.121.199,54
Número:02010540.010
Valor Total da Liquidação:R$ 634.948,72
Valor Total Liquidado:R$ 628.403,68
Pagamento 17060067
Pago em: 17/06/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 634.948,72
Valor Líquido Pago: R$ 628.403,68
Histórico:
Serviço de Iluminação Pública - IP referente ao mês de Maio de 2025, documento com número de controle 300117558839, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 6.545,04, do Contrato Nº 1010.21.12.01.01.