Dados do Empenho:

Número:01040050

Valor Total do Empenho:R$ 10.155,12

Valor Total Liquidado:R$ 10.155,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040050.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.155,12

Valor Total Liquidado:R$ 10.033,26

Pagamento 17060068

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)

Valor Total: R$ 10.155,12

Valor do IRRF: R$ 121,86

Valor Líquido Pago: R$ 10.033,26


Histórico:

ABRIL/25