- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17060068
Número:01040050
Valor Total do Empenho:R$ 10.155,12
Valor Total Liquidado:R$ 10.155,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040050.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.155,12
Valor Total Liquidado:R$ 10.033,26
Pagamento 17060068
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)
Valor Total: R$ 10.155,12
Valor do IRRF: R$ 121,86
Valor Líquido Pago: R$ 10.033,26
Histórico:
ABRIL/25