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- Pagamento Nº 17060129
Número:21020007
Valor Total do Empenho:R$ 139.250,68
Valor Total Liquidado:R$ 139.250,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020007.003
Valor Total da Liquidação:R$ 47.067,60
Valor Total Liquidado:R$ 46.502,79
Pagamento 17060129
Pago em: 17/06/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Valor Total: R$ 47.067,60
Valor do IRRF: R$ 564,81
Valor Líquido Pago: R$ 46.502,79
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03