Dados do Empenho:

Número:21020007

Valor Total do Empenho:R$ 139.250,68

Valor Total Liquidado:R$ 139.250,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21020007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 47.067,60

Valor Total Liquidado:R$ 46.502,79

Pagamento 17060129

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 47.067,60

Valor do IRRF: R$ 564,81

Valor Líquido Pago: R$ 46.502,79


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03