- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17060139
Número:17020005
Valor Total do Empenho:R$ 390.319,84
Valor Total Liquidado:R$ 390.312,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7,38
Número:17020005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 26.942,40
Valor Total Liquidado:R$ 26.619,09
Pagamento 17060139
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 26.942,40
Valor do IRRF: R$ 323,31
Valor Líquido Pago: R$ 26.619,09
Histórico:
03/2025