- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17060232
Número:03020065
Valor Total do Empenho:R$ 135.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.450,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.700,00
Número:03020065.001
Valor Total da Liquidação:R$ 36.450,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.012,60
Pagamento 17060232
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Valor Total: R$ 36.450,00
Valor do IRRF: R$ 437,40
Valor Líquido Pago: R$ 36.012,60
Histórico:
Liquidação da nf nº2516- referente ao mês de Abril de 2025.