Dados do Empenho:

Número:03020102

Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65

Valor Total Liquidado:R$ 249.996,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.759,30

Dados da Liquidação:

Número:03020102.018

Valor Total da Liquidação:R$ 11.441,47

Valor Total Liquidado:R$ 11.304,17

Pagamento 17060236

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 11.441,47

Valor do IRRF: R$ 137,30

Valor Líquido Pago: R$ 11.304,17


Histórico: