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- Pagamento Nº 17060242
Número:03020102
Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65
Valor Total Liquidado:R$ 249.996,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.759,30
Número:03020102.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.953,16
Valor Total Liquidado:R$ 8.845,72
Pagamento 17060242
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 8.953,16
Valor do IRRF: R$ 107,44
Valor Líquido Pago: R$ 8.845,72
Histórico: