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- Pagamento Nº 17060250
Número:06010018
Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55
Valor Total Liquidado:R$ 380.306,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06010018.014
Valor Total da Liquidação:R$ 7.256,52
Valor Total Liquidado:R$ 7.169,44
Pagamento 17060250
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 7.256,52
Valor do IRRF: R$ 87,08
Valor Líquido Pago: R$ 7.169,44
Histórico: