Dados do Empenho:

Número:06010018

Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55

Valor Total Liquidado:R$ 380.306,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06010018.013

Valor Total da Liquidação:R$ 8.062,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.966,05

Pagamento 17060252

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 8.062,80

Valor do IRRF: R$ 96,75

Valor Líquido Pago: R$ 7.966,05


Histórico: