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- Pagamento Nº 18060221
Número:07040012
Valor Total do Empenho:R$ 34.470,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.660,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.810,00
Número:07040012.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.830,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.789,49
Pagamento 18060221
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)
Valor Total: R$ 3.830,00
Valor do IRRF: R$ 1.040,51
Valor Líquido Pago: R$ 2.789,49
Histórico:
maio