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- Pagamento Nº 18060227
Número:03020496
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 138.791,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.208,36
Pagamento 18060227
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 678,34
Valor Líquido Pago: R$ 670,18
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 [LÍQUIDO 670,18 + IR 8,16].