Dados do Empenho:

Número:27050003

Valor Total do Empenho:R$ 16.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27050003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.405,20

Pagamento 18060275

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 29 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA SERVICOS LTDA (49.134.675/0001-12)

Valor Total: R$ 16.740,00

Valor do ISS: R$ 334,80

Valor Líquido Pago: R$ 16.405,20


Histórico:

DESPESAS COM A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E VIDROS PARA DIVISÓRIAS, PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARACANAÚ-CE, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°061001/25-DL.