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- Pagamento Nº 18060275
Número:27050003
Valor Total do Empenho:R$ 16.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.740,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27050003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.405,20
Pagamento 18060275
Pago em: 18/06/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 29 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA SERVICOS LTDA (49.134.675/0001-12)
Valor Total: R$ 16.740,00
Valor do ISS: R$ 334,80
Valor Líquido Pago: R$ 16.405,20
Histórico:
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E VIDROS PARA DIVISÓRIAS, PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARACANAÚ-CE, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°061001/25-DL.