Dados do Empenho:

Número:05030099

Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.068,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.931,99

Dados da Liquidação:

Número:05030099.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,74

Valor Total Liquidado:R$ 2.338,30

Pagamento 20060009

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.366,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.338,30


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE MAIO DE 2025.