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- Pagamento Nº 20060009
Número:05030099
Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.068,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.931,99
Número:05030099.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,74
Valor Total Liquidado:R$ 2.338,30
Pagamento 20060009
Pago em: 20/06/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.366,74
Valor Líquido Pago: R$ 2.338,30
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE MAIO DE 2025.