- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20060056
Número:02010761
Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00
Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010761.001
Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.469,02
Pagamento 20060056
Pago em: 20/06/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 61.333,00
Valor do INSS: R$ 2.023,99
Valor do ISS: R$ 1.839,99
Valor Líquido Pago: R$ 57.469,02
Histórico:
Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PMA2F87 José Eduardo Martins da Silva Filho, OSE1F88 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 01/2025 nf 700