Dados do Empenho:

Número:02010761

Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010761.001

Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.469,02

Pagamento 20060056

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 61.333,00

Valor do INSS: R$ 2.023,99

Valor do ISS: R$ 1.839,99

Valor Líquido Pago: R$ 57.469,02


Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PMA2F87 José Eduardo Martins da Silva Filho, OSE1F88 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 01/2025 nf 700