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- Pagamento Nº 18060317
Número:02010443
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.918,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.081,48
Número:02010443.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.212,57
Valor Total Liquidado:R$ 4.212,57
Pagamento 18060317
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 4.212,57
Valor Líquido Pago: R$ 4.212,57
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º/2025 DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPM.